按照有关文件通知要求,根据本单位的实际情况,我部2015年“三公”经费预算增减变化情况如下:
1、2015年度公务接待费为3.29万元,接待批次52次,接待人数为366人。与上年同期数减少率为10%,原因严格控制公务接待费用。
2、因公出国(境)经费:本年度没有安排因公出国(境)经费预算,原因是本单位的人员没有因公出国(境)的计划,与上年度没有发生变化。
3、公务用车购置及运行经费:本年度没有安排公务用车购置预算,原因是本单位没有购置公务车计划;公务用车保有量2辆,5.5万元。运行维护费上年度对比减少1%,原因合理维护公务用车。
主要原因:一是严把预算关,实行源头控制,严格执行财政局的规定,在预算安排中对三公经费进行压缩;二是严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。
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